|
Faktúra |
|
Dok1fa2 -za elektriku
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2016 ŠJ
|
nájom ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Pivko |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
dodávka mydla a papier na ruky
|
37,20 |
s DPH |
40/2016
|
|
01.03.2016 |
ILLE- Papier- Service SK. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
nákup čistiacích potrieb pre školu
|
202,54 |
s DPH |
43/2016
|
|
04.03.2016 |
D.H. Komplet s.r.o. Bidice 101 L Mikuláš |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
za podporu a aktualizáciu produktu Kerber
|
247,50 |
s DPH |
20160022
|
|
04.03.2016 |
wanet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
za telefón- pevná linka
|
37,10 |
s DPH |
0782790975
|
|
02.03.2016 |
-T-- |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
za mobily 1/2016
|
67,77 |
s DPH |
1122030564
|
|
09.03.2016 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
nákup spotrebného materiálu
|
343,18 |
s DPH |
53/2016
|
|
11.03.2016 |
Mariana Marušiaková- Konzum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
Zmluva |
3/2016 ŠJ
|
nájom ŠJ
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2016 |
Harman |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
Zmluva |
2/2016 ŠJ
|
nájom ŠJ
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
Coop Jednota |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
kancelárskz papier
|
522,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Lyreco CE |
ZŠ s MŠ |
MgrPavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
dodávka mydla a papier na ruky
|
61,20 |
s DPH |
15/2016
|
|
01.03.2016 |
ILLE- Papier- Service SK. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
za telefón- pevná linka
|
36,90 |
s DPH |
3783720068
|
|
04.04.2016 |
-T-- |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
za mobily 1/2016
|
63,39 |
s DPH |
1122030564
|
|
08.04.2016 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
za podporu a aktualizáciu produktu Kerber s HTTP
|
160,00 |
s DPH |
20160022
|
|
04.04.2016 |
wanet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
za vzdelávanie - funkčné
|
338,00 |
s DPH |
5/2016
|
|
08.04.2016 |
Univerzita Komenského |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
za telefón- pevná linka
|
39,18 |
s DPH |
3783720068
|
|
18.05.2016 |
-T-- |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
za náplne do lekárničky
|
76,52 |
s DPH |
47728434
|
|
04.05.2016 |
PHARMACY CY-PR |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
20.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
za mobily 4/2016
|
54,20 |
s DPH |
1122030564
|
|
09.05.2016 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
za techniku na ozvučenie a nahrávanie
|
205,90 |
s DPH |
1122030564
|
|
11.05.2016 |
SOUND and LIGHT s.r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
13.05.2016 |
13.05.2016 |